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1、预算与预测管理 牵头年度全面预算编制、滚动预测(如月度损益预测),监控执行偏差并推动改善措施 审核业务部门预算提报数据,确保与战略目标对齐 2、经营分析与报告 定期输出财务分析报告(月度/季度),涵盖收入、成本、毛利、库存周转率等核心指标,识别业务风险与机会;建立产品/客户/区域维度的盈利分析模型,支持结构优化决策 3、成本控制与优化 维护产品成本数据,主导成本月结,推动降本增效(如生产BOM核定、运营费用管控) 研发成本统计与项目投资回报分析 4、业财融合与决策支持 深入业务前端,搭建业财一体化分析体系(如销售考核指标、库存效率模型) 为新品定价、资源投入、融资策略等提供财务建模与风险评估 5、合规与系统建设 识别业务流程中的内控风险点,确保合规性 维护ERP(如金蝶、SAP)及财务分析平台,提升数据自动化处理能力1、学历:全日制本科及以上 2、年龄:≤45岁 |
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