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岗位职责: 1.主持部门全面工作,制定部门年度工作计划,统筹推进监察、审计、风控、合规等核心业务; 2.完善公司风险管理体系,制定并优化风险管理制度、流程及预案,定期组织风险识别、评估与监控; 3.负责公司重大项目、投资、合同的合规性审查,参与商务谈判及尽职调查,提供法律与风控支持; 4.统筹开展内部审计工作,包括经济责任审计、专项审计等,跟踪整改落实情况; 5.负责知识产权、安全保密、档案管理等专项工作,确保公司运营合规; 6.对接政府监管部门、纪检监察机构,落实上级要求,维护公司合法权益; 7.完成上级领导交办的其他工作。
任职资格: 1.本科及以上学历,法律、审计、风险管理等相关专业优先; 2.10年以上国有企业或大型企业风险管理、审计或合规管理经验,5年以上管理岗位经验; 3.熟悉国家经济、金融、财务相关法律法规,精通风险评估工具与内部控制流程; 4.具备较强的分析判断能力、沟通协调能力及团队管理能力,能独立处理复杂风险事件; 5.中共党员优先,具备省级重点园区、政府审计或纪检工作经验者优先。 |
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